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老師,想問問增值稅加計(jì)抵減10%,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?

84784997| 提問時(shí)間:2022 04/06 22:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除, 貸,營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
2022 04/06 22:32
84784997
2022 04/06 22:37
老師,我是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月用于抵扣減,第二筆分錄是借未交增值稅嗎,
郭老師
2022 04/06 22:38
對(duì)的,是的,第二個(gè)分錄是申報(bào)的,當(dāng)月再做。
84784997
2022 04/06 22:54
老師,這個(gè)是前財(cái)務(wù)做的分錄,我沒看懂這樣處理
郭老師
2022 04/06 22:56
抵扣的呢 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除還有余額呢 這個(gè)不完整
84784997
2022 04/07 09:02
我上面說錯(cuò)了,是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),然后下個(gè)月扣款的。加計(jì)扣除應(yīng)該是還有余額,余額在借方應(yīng)該是沒問題的,然后銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除=轉(zhuǎn)出未交增值稅的稅額。這樣算對(duì)嗎 那個(gè)增值稅加計(jì)抵減的科目我沒有,是不是要自己新增,新增科目應(yīng)該放在借方還是貸方?
郭老師
2022 04/07 09:06
可以的 余額在借方的。
84784997
2022 04/07 09:14
好的,那我試一下看看,感謝老師解答
郭老師
2022 04/07 09:14
可以的啊,不用客氣,工作愉快。
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