問(wèn)題已解決

您看看我計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減10%所有的分錄對(duì)不對(duì)啊,當(dāng)月申報(bào)有抵扣了的

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 14:54
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅
2023 01/12 15:16
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