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購銷合同印花稅是按合同金額交稅,還是按主營業(yè)務收入繳稅,是按季申報,還是按月申報

84784957| 提問時間:2022 04/07 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位主營是什么?是銷售貨物的嗎?如果是的話,根據(jù)你的主營業(yè)務收入可以的,這個申報時間需要看你稅務局的要求,有按季度的,也有按月的,也有按次的。
2022 04/07 13:47
84784957
2022 04/07 13:55
主營是銷售,但是我填報的時候,顯示沒核定這個稅種
郭老師
2022 04/07 14:00
你看一下稅種認定所屬期是從幾月份開始的?
84784957
2022 04/07 14:02
我是新接手的工作,公司2019年之前就做了稅種核定了
郭老師
2022 04/07 14:06
怎么沒有看到印花稅的?
84784957
2022 04/07 14:07
沒有印花稅的,我看了之前的帳,也沒有交印花稅,這種怎么操作呢 還是北京這邊減免,所以不用申報
郭老師
2022 04/07 14:09
你好,你們單位開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
84784957
2022 04/07 14:10
多數(shù)都是購銷合同,賣電腦配件的,偶爾有技術服務的
郭老師
2022 04/07 14:12
這兩個都應該繳納的,你找你稅務局,讓你稅務局給你增加上。
84784957
2022 04/07 14:13
那之前的怎么辦,這是找專管員,還是報稅大廳就可以呢
郭老師
2022 04/07 14:14
你沒有這個稅種認定,沒法申報的,就得找你稅務局給你增加上之前的,在你增加當月你可以一次補上的。
84784957
2022 04/07 14:15
這種一次彌補之前的,有滯納金嗎
郭老師
2022 04/07 14:19
這個看你稅務局了,要求不嚴格的,你在當月補上,不需要繳納的。
84784957
2022 04/07 14:22
明白了,謝謝您
郭老師
2022 04/07 14:24
不用客氣,工作愉快。
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