問題已解決

甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2018年5月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應(yīng)按每件A商品565元(含增值稅)的價格售給顧客,甲企業(yè)按不含增值稅的售價的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費。6月1日甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅額為26000元。當(dāng)日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。6月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費的商品代銷款。要求:根據(jù)上述資料,編制甲企業(yè)、乙公司相關(guān)分錄。

84785034| 提問時間:2022 04/08 12:38
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 甲 1; 借,發(fā)出商品175000 貸,庫存商品175000 2 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 借,主營業(yè)務(wù)成本400*350 貸,發(fā)出商品400*350 3 借,銷售費用20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項1200 貸,應(yīng)收賬款21200 4 借,銀行存款226000-21200 貸,應(yīng)收賬款 乙企業(yè) 1 借,受托代銷商品250000 貸,受托代銷商品款250000 2 借,銀行存款226000 貸,受托代銷商品200000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 借,受托代銷商品款200000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項26000 貸,應(yīng)付賬款226000 3 借,應(yīng)付賬款21200 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項1200 4 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款;
2022 04/08 12:44
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