問題已解決

麻煩問一下3月份開的專票應(yīng)該是6%的稅率開成3%了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢 我們有留抵稅,本來是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵叔e(cuò)了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 多交的附加稅也可以申請(qǐng)退稅嗎 不能調(diào)整銷項(xiàng)稅報(bào)表嗎

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/08 16:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;先按錯(cuò)誤的報(bào) ;到時(shí)多繳納的申請(qǐng)退稅
2022 04/08 16:24
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