問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下3月份開(kāi)的專票應(yīng)該是6%的稅率開(kāi)成3%了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報(bào)3月份的稅,是不是得按照開(kāi)錯(cuò)的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來(lái)是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵叔e(cuò)了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 那本來(lái)不用交附加稅的,結(jié)果現(xiàn)在還得交附加稅,這個(gè)多交的稅咋辦呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 18:22
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答:若3月份開(kāi)的專票稅率開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已認(rèn)證,在報(bào)稅時(shí)應(yīng)按照開(kāi)錯(cuò)的票交增值稅和附加稅。如果本來(lái)按正確率應(yīng)當(dāng)不用交附加稅,但因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了,就要交附加稅,就需要將因開(kāi)錯(cuò)專票而多交的稅款補(bǔ)繳給稅務(wù)機(jī)關(guān)。 在納稅申報(bào)中,要按照實(shí)際情況和有關(guān)規(guī)定,以及稅務(wù)機(jī)關(guān)給出的局部?jī)?yōu)惠措施來(lái)準(zhǔn)確計(jì)算稅款,并做好記錄。在納稅申報(bào)審核時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確地提供開(kāi)票資料和其他相關(guān)資料,核實(shí)購(gòu)貨發(fā)票的內(nèi)容,準(zhǔn)確地填寫(xiě)申報(bào)文件,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。 此外,在納稅申報(bào)中,還應(yīng)當(dāng)做好抵扣稅額的準(zhǔn)確核算,把握有效的留抵稅款的使用等,以免因個(gè)人不嚴(yán)格的審核而造成欠稅的情況。簡(jiǎn)而言之,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核購(gòu)貨發(fā)票等準(zhǔn)確信息,確保納稅申報(bào)情況準(zhǔn)確,以保障更安全、更準(zhǔn)確地納稅。
2023 01/29 18:29
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