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賬上沒有錢,需要給員工發(fā)工資,我向法人借款,但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實際發(fā)工資 借管理費用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎? 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多,不知道怎么辦了,求正確處理方法?

84784988| 提問時間:2022 04/09 17:56
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小明老師
金牌答疑老師
職稱:工信部緊缺型人才,CMA,中級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)您好;聽了您的表述我大概知道你上班的企業(yè)了; 首先這樣:我們公司營運支出由我們墊款是絕大多數(shù)公司都是這么干的: 借:庫存現(xiàn)金、銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 那么至于你欠錢多對于我們審核角度來說這并沒有問題噢;以后公司掙到錢了咱還錢即可嘛; 其實您這里工資要注意計提噢,不能直接借管理費用-工資 貸庫存現(xiàn)金噢 應(yīng)該是:每月計提: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資 發(fā)的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金等
2022 04/09 18:04
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