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小規(guī)模的附表一的數(shù)據(jù)怎么報的,例只開專票50500的1%的點(diǎn),應(yīng)該填多少

84784995| 提問時間:2022 04/10 14:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,這個專票直接填寫在3%的,然后再減免那邊填寫2%的
2022 04/10 14:54
84784995
2022 04/10 14:57
附表要填全部含稅收入,適用3%征收率的那里
王超老師
2022 04/10 15:00
你要填寫在增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,主表那邊
84784995
2022 04/10 15:02
主表都填好了,我就問附表金額,申報通不過
王超老師
2022 04/10 15:07
你的減免表截圖給我看一下,是不是沒有填好
84784995
2022 04/10 15:11
附表一中第5行應(yīng)該填多少金額
84784995
2022 04/10 15:13
專票開了價稅合計(jì)416856.4,普票價稅合計(jì)28906.48
王超老師
2022 04/10 15:15
你那個含稅收入是165778.63嗎?那個3%是4 973.35,我沒有看到這個數(shù)字啊
84784995
2022 04/10 15:17
寫錯了,是本季開專票167436.42含稅金額,沒開普票,
王超老師
2022 04/10 15:18
那也不對啊,增值稅應(yīng)該是4 876.78,你填寫的也不對啊
84784995
2022 04/10 15:20
稅率是一個點(diǎn)
王超老師
2022 04/10 15:21
你要按照3%來填寫的,你先試一下
84784995
2022 04/10 15:22
你填過沒有,
王超老師
2022 04/10 15:24
填過啊 那你這樣問,我只能用官方語言了 小規(guī)模納稅人3%減按1%征收后,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,開具增值稅專用發(fā)票的,一般抄報稅后系統(tǒng)直接上傳(開票系統(tǒng)開具的1%征收率的專用發(fā)票),開具普票以及未開票的銷售額填列在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。 需要注意如果小規(guī)模納稅人季度應(yīng)稅銷售額不超過45萬(月度申報的,月度不超過15萬),可以享受小微企業(yè)普惠性減免政策,免征增值稅。此時在填列申報表時需要注意,如果應(yīng)稅銷售額(包括開具專票應(yīng)稅銷售額、開具普票應(yīng)稅銷售額以及未開票對應(yīng)的銷售額)不超過免稅額度,則在“免稅銷售額”欄次填列,根據(jù)小規(guī)模納稅人具體屬于企業(yè)還是個體工商戶分別填列在“小微企業(yè)免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,此時無需填列上面的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”對應(yīng)欄次;只有征稅的情況下,才填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄次。
84784995
2022 04/10 15:26
我就問你,我附表金額要填的數(shù)字,
王超老師
2022 04/10 15:27
是啊,我是在給你算這個數(shù)字啊
84784995
2022 04/10 15:43
就這么一個開票金額,都還沒算出來多少
王超老師
2022 04/10 15:47
我給你算出來了啊,4 876.78
84784995
2022 04/10 15:51
你這是算的啥,去好好研究研究
王超老師
2022 04/10 15:53
你一下子要算50500,一下子算416856.4,一下子算165778.63,一下子算167436.42,你看一下給了我那么多數(shù)據(jù)
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