问题已解决
請問老師,我們出口貨物,已申請退稅,并且收到退稅款。那我把待抵扣的退稅款用18欄(如圖所示)進行待抵扣退稅款轉出是否正確?
FAILED



你好,18欄不填寫的.和退稅款沒關系
2022 04/11 12:08

84785018 

2022 04/11 12:10
那請問,我就留著它期末有余額嗎?

張壹老師 

2022 04/11 13:20
你好,這18欄是空的.不用填.退稅不能填13和18欄的.退稅是退增值稅留抵稅額

84785018 

2022 04/11 13:23
是填22嗎,您能稍微詳細一些嗎,非常感謝

張壹老師 

2022 04/11 13:42
你好,這個退稅額不填,你實際收到退稅額的當月的增值稅報表主表第15欄會體現這個金額

84785018 

2022 04/11 13:45
并沒有出現這個金額,我3月14日收到的,但是主表并沒有收到,我再等等吧。

張壹老師 

2022 04/11 14:28
你好.你3月14日收到退稅款,3期的增值稅報表上有這個金額的,你把增值稅主表發(fā)過來.你這個金額確定是退稅款嗎?

84785018 

2022 04/11 14:33
您看一下這個主表就是沒有那個金額
FAILED

張壹老師 

2022 04/11 21:21
那你的19884.25這個金額你是退稅亂嗎,幾月收到的

84785018 

2022 04/11 21:21
3月14日到賬的

張壹老師 

2022 04/11 21:22
你這是第幾期的增值稅報表,3.14收到的話,在你現在報的第3期增值稅報表主表有這個金額的

84785018 

2022 04/11 21:25
就是沒有,我很奇怪,是不是要等啊,而且我轉出了之后,主表居然要補稅了,確實不能轉出。但是我不轉,他就有余額,是不是需要我自己輸入15欄

張壹老師 

2022 04/12 08:12
你好,不能做轉出,你把增值稅報表的附表填好后,再進主表,看有沒有數據,如果沒有,你手動填上去
