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老師,我這剛接手前同事的賬務(wù)處理(小規(guī)模),現(xiàn)有一筆,借應(yīng)收賬款293200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入290297.02 貸營(yíng)業(yè)外收入2902.98 這筆營(yíng)業(yè)外收入當(dāng)初同事沒有填報(bào)進(jìn)去報(bào)表,現(xiàn)在我應(yīng)該如果調(diào)平?

84784987| 提問時(shí)間:2022 04/11 18:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 怎么會(huì)是 營(yíng)業(yè)外收入; 你描述下你們業(yè)務(wù)是什么? ?
2022 04/11 18:27
84784987
2022 04/11 18:31
小規(guī)模納稅人,然后我們開出去發(fā)票是免稅的,我現(xiàn)在做賬這筆免稅的稅額需要做到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助里面去的對(duì)吧?
meizi老師
2022 04/11 18:32
你好 ;? 如果是享受季末不超過 45萬; 你應(yīng)該先做 :借借應(yīng)收賬款293200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入290297.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 季末做結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸? ?營(yíng)業(yè)外收入2902.98? 這樣做才對(duì)的??
84784987
2022 04/11 18:36
正常來說是這樣做,但當(dāng)初同事就是沒有做這一步 這一筆營(yíng)業(yè)外收入都沒有填進(jìn)報(bào)表,我該怎么調(diào)賬 就等于說她根本沒有填報(bào)這一項(xiàng),然后增值稅也是沒有的 那我這在金蝶做賬時(shí)這筆賬務(wù)處理怎么才能調(diào)平
84784987
2022 04/11 18:36
求解答,我頭好大
meizi老師
2022 04/11 18:39
?你好 ;? ? 。 以后按步驟來做就行 了 ;要么就是反結(jié)賬去改是最好的;? ??
84784987
2022 04/11 18:44
不是的老師,我現(xiàn)在是重頭開始錄賬進(jìn)去金蝶,往期都是前期同事手工做賬所以有點(diǎn)亂,我這2902.98如果做進(jìn)去了就影響到利潤(rùn)了 所以我才不知道該怎么調(diào)
meizi老師
2022 04/11 18:48
你好 ;? 你說的增值稅 你想錄入是嗎 ?? ?但是你賬上做 營(yíng)業(yè)外收入哦 。 就別去錄入增值稅期初了? ?
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