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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀存 合適著嗎?
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速問速答是的,如果當(dāng)年沒計(jì)提,就這樣操作
2022 04/12 10:58
84784983
2022 04/12 11:23
老師銀行賬戶收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增量退稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理
家權(quán)老師
2022 04/12 11:36
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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