問題已解決

老師,您好,我們上個(gè)月買了一些實(shí)驗(yàn)室器材,我買回來做了固定資產(chǎn),我這個(gè)月要攤銷了,是不是《借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:累計(jì)折舊》月底的時(shí)候我要結(jié)轉(zhuǎn)《借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出》?那我可不可以就直接借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,省去研發(fā)支出-費(fèi)用化支出呢?

84785014| 提問時(shí)間:2022 04/12 15:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,先計(jì)入研發(fā)支出一費(fèi)用化支出,月末再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
2022 04/12 15:12
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~