問題已解決

咨詢個問題,以前月份供應商給我們開具了專票,同期我們進行了進項認證,但是這筆費用沒有做賬。本期供應給把這個發(fā)票作廢了,我們應該怎么做賬把進項轉出

84784979| 提問時間:2022 04/12 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 補做賬即可 。這個作廢 那你們實際業(yè)務發(fā)生了嗎 ? 后面會補開發(fā)票給你們不
2022 04/12 16:43
84784979
2022 04/12 16:48
老師,發(fā)生后期給了發(fā)票,那這個就不用管?但本期進項轉出會影響應交增值稅,實際繳稅和賬里金額不一致怎么辦
meizi老師
2022 04/12 16:54
?你好;? ? ? 是的? ?。? ? 現(xiàn)在先做分錄處理下? ;?
84784979
2022 04/12 17:00
老師,那分錄是怎么樣的呢?
meizi老師
2022 04/12 17:06
?你好;? ?借以前年度損益調整 ; 進項稅貸銀行存款。? ? ? ?借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ;收到發(fā)票在做 :??借以前年度損益調整 ; 進項稅貸銀行存款 然后結轉余額到利潤分配-未分配利潤去??
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