問題已解決
老師,你好。如果進項稅額大于銷項稅額,月底是不是不用計提應(yīng)交增值稅???
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速問速答你好,如果進項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022 04/12 16:56
84785012
2022 04/12 17:00
老師,你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅???
鄒老師
2022 04/12 17:07
你好,不可以的。這種情況需要通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方體現(xiàn)留抵的稅款金額
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