問題已解決

老師,想問一下,月末做成本結轉的時候用留抵稅額反算結存庫存商品這種做法對嗎?比如月末留底稅額為1萬,那10000/0.13=76923,結存庫存商品是76923,再用當期為結轉成本前的庫存商品余額減掉76923得出來的數(shù)作為當期成本數(shù),這樣做對嗎?

84784997| 提問時間:2022 04/13 00:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您的操作不正確
2022 04/13 00:11
84784997
2022 04/13 00:12
那應該怎么結轉成本呢?
小林老師
2022 04/13 00:22
您好,按實際出庫數(shù)量乘以對應單價
84784997
2022 04/13 00:37
那外賬按照票做賬的,沒有進銷存的呢,不知道對應的成本單價呢?怎么計算成本呢?
小林老師
2022 04/13 06:36
您好,存貨入庫不知道單位成本是異常的
84784997
2022 04/13 07:43
那可以按照收入百分比法結轉成本么?
小林老師
2022 04/13 09:51
您好,標準做法是不可以的
84784997
2022 04/13 11:03
那實際工作中外賬都是按票入賬的,銷售收入怎么找得到相對應的商品的成本呢?特別是賣易耗品的企業(yè)
小林老師
2022 04/13 11:09
您好,不是,只有小企業(yè)才是按發(fā)票做賬,標準企業(yè)是權責發(fā)生制
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~