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印花稅多提了怎么沖!??!求分錄,原本印花稅支付的金額是220,計提的時候為220.1,怎么沖一分錢



借稅金及附加-0.1帶應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花-0.1
2022 04/14 14:40

84785028 

2022 04/14 14:51
一月份的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,是不是應(yīng)該調(diào)本年利潤

東老師 

2022 04/14 14:52
,那個金額很小,直接在當(dāng)期沖減就行。

84785028 

2022 04/14 14:52
怎么沖減

東老師 

2022 04/14 14:52
就按照我上面說的會計分錄啊。

84785028 

2022 04/14 14:53
不懂,怎么做分錄呢

東老師 

2022 04/14 14:56
借稅金及附加-0.1帶應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花-0.1

84785028 

2022 04/14 14:58
這是1月份多提的了,現(xiàn)在3月份,1月份多計也結(jié)轉(zhuǎn)了,然后余額表的本年利潤,跟凈利潤還是差了一分錢。

東老師 

2022 04/14 15:04
你正常結(jié)轉(zhuǎn)的話,是不會對不上。

84785028 

2022 04/14 15:06
為什么呢???

東老師 

2022 04/14 15:06
因為你就正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了呀。

84785028 

2022 04/14 15:07
如果返回去1月份改的話是不是對可能對得上

東老師 

2022 04/14 15:08
如果可能的話,你也可以返回去修改。

84785028 

2022 04/14 15:10
那就返回去一月份改了。

東老師 

2022 04/14 15:12
可以,那你就可以返回去修改一下。
