問題已解決

老師你好,請問一下2021年12月暫估入賬的進項,現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理?(成本已結(jié)轉(zhuǎn))

84784956| 提問時間:2022 04/15 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 沖銷之前暫估入賬分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進的分錄 如果之前成本數(shù)據(jù)有錯誤,需要做相應(yīng)的調(diào)整?
2022 04/15 10:37
84784956
2022 04/15 10:38
成本有誤,可以沖回重做嗎?
鄒老師
2022 04/15 10:43
你好,成本有誤,可以沖回錯誤的,然后做正確的?
84784956
2022 04/15 10:43
跨年沖回可以嗎?不會影響報表嗎?
鄒老師
2022 04/15 10:47
你好,可以這樣處理 涉及損益的科目,通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算? 會影響報表的未分配利潤數(shù)據(jù)
84784956
2022 04/15 10:51
如果我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,只需要沖回原來的分錄,然后在按發(fā)票金額進行賬務(wù)處理就合適了是嗎?
84784956
2022 04/15 10:51
暫估入庫: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 暫估結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 暫估沖回: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 收到發(fā)票入庫: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅 貸:應(yīng)付賬款 如果結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品 當時我結(jié)轉(zhuǎn)成本沒考慮增值稅的問題
84784956
2022 04/15 10:51
老師看看這個分錄合適嗎?
鄒老師
2022 04/15 10:56
你好,如果沒有? 以前年度損益調(diào)整 科目,是這樣的?
84784956
2022 04/15 10:57
我感覺這個分錄哪里不完整
鄒老師
2022 04/15 11:05
你好,你覺得不完整,你應(yīng)當說出來,而不是我去猜你的想法啊
84784956
2022 04/15 11:10
作為老師,你沒有覺得這個分錄是不完整的嗎?我說了,當時結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有考慮增值稅的問題,如果我把暫估入庫的分錄沖了,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是沖還是要怎么樣?如果按以上分錄,那我?guī)齑嫔唐肪褪秦摂?shù)了
鄒老師
2022 04/15 11:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本本來就不用管增值稅啊?
84784956
2022 04/15 11:16
庫存商品是負數(shù)
鄒老師
2022 04/15 11:21
你好,庫存商品是負數(shù),那說明你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
84784956
2022 04/15 11:23
沒有多結(jié)轉(zhuǎn)成本,到了利潤分配那步,就不合適了
鄒老師
2022 04/15 11:28
你好,你自己可以想想,沒有多結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存怎么會是負數(shù)呢
84784956
2022 04/15 11:30
我不懂才會問老師,結(jié)果讓我自己想,我要是知道,我還需要問老師嗎?
鄒老師
2022 04/15 11:39
你好,庫存商品是負數(shù),你需要去檢查庫存商品明細賬,查明負數(shù)的原因,才好具體調(diào)整 因為庫存商品是負數(shù),通常是因為多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的
84784956
2022 04/15 11:40
謝謝老師
鄒老師
2022 04/15 11:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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