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3.甲公司向乙公司一次購(gòu)進(jìn)了三臺(tái)不同型號(hào)且具有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備A、B、C,共支付款項(xiàng)100?000?000元,增值稅額17?000?000元,包裝費(fèi)750?000元,全部以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付;假定設(shè)備A、B、C均滿足固定資產(chǎn)的定義及確認(rèn)條件,公允價(jià)值分別為45?000?000元、38?500?000元、16?500?000元;不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司為增值稅一般納稅人,編制甲公司購(gòu)入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。

84785036| 提問時(shí)間:2022 04/17 19:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 入賬總金額100000000+570000=100570000? 公允價(jià)值總和 45000000+38500000+16500000=100000000 借:固定資產(chǎn)-A 45000000+750000*45000000/100000000=45337500 借:固定資產(chǎn)-B 38500000+750000*38500000/100000000=38788750 借:固定資產(chǎn)-C 16500000+750000*16500000/100000000=16623750 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1700000 貸:銀行存款 45337500+38788750+16623750+17000000=117750000
2022 04/17 19:50
84785036
2022 04/17 19:56
謝謝老師
84785036
2022 04/17 19:56
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一幢,購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額為34萬(wàn)元,已全部用于建造倉(cāng)庫(kù);耗用庫(kù)存材料50萬(wàn)元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為8.5萬(wàn)元;支付建筑工人工資36萬(wàn)元。該倉(cāng)庫(kù)建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),編制分錄。
84785036
2022 04/17 19:56
請(qǐng)問這道題怎么做老師
bamboo老師
2022 04/17 19:58
借:工程物資200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額34 貸:銀行存款 234 借:在建工程200 貸:工程物資200 借:在建工程 50 貸:原材料50 借:在建工程36 貸:應(yīng)付職工薪酬36 借:固定資產(chǎn) 286 貸:在建工程 200+50+36=286
84785036
2022 04/17 20:05
還有這一道我不會(huì)? 您能幫我解答一下嗎老師? 辛苦您了
84785036
2022 04/17 20:06
某企業(yè)自建廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資500?000元,支付的增值稅額為85?000元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本為80?000元,稅務(wù)部門確定的計(jì)稅價(jià)格為100?000元,增值稅稅率17%,工程人員應(yīng)計(jì)工資100?000元,支付其他費(fèi)用30?000元。工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),編制會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 04/17 20:07
借:工程物資 500000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 85000 貸:銀行存款585000 借:在建工程 500000 貸:工程物資 500000 借:在建工程? 80000 貸:庫(kù)存商品 80000 借:在建工程 100000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 借:在建該工程 30000 貸:銀行存款 30000 借:固定資產(chǎn)? 710000 貸:在建工程 500000+80000+100000+30000=710000
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