問題已解決
請教 沖減前期未分配利潤。怎么做分錄。 之前分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款。
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速問速答同學你好,借,利潤分配-未分配利潤,貸,其他應付款。
2022 04/18 00:07
84784998
2022 04/18 00:12
你好,這個是期初余額沒有錄入到,但支付的款錄取了,當月結賬了,下個月要調整,是按你這個分錄嗎
84784998
2022 04/18 00:13
你好,借:其他應付款 貸:以前年度損益,如果用這個分錄對的嗎
王雁鳴老師
2022 04/18 00:17
同學你好,這個分錄是跨年的吧,如果你做分錄,借,其他應付款,貸,以前年度損益調整。是不是其他應付款重復了。
84784998
2022 04/18 00:18
請問老師,影響其他應付款的期初余額,用這個分錄是對的嗎?
借其他應付款,貸以前年度損益
84784998
2022 04/18 00:24
對,其他應付款數(shù)就增加了,最后就不平了。。不是跨年的,,不跨年就用你的那個分錄,跨年就用我寫的那個分錄嗎?
84784998
2022 04/18 00:27
就是12月要調整這個數(shù)
王雁鳴老師
2022 04/18 00:30
同學你好,是的,跨年的話,就用你的分錄,不跨年的話,就用營業(yè)外支出,或者營業(yè)外收入去調整即可。
84784998
2022 04/18 00:33
這個數(shù)本是11月的,現(xiàn)在12月份調整這個數(shù),用我的這個分錄,那其他應付款的數(shù)就不平,請問這個要怎么調整呢
王雁鳴老師
2022 04/18 08:00
同學你好,應該,借,以前年度損益調整,貸,其他應付款。
84784998
2022 04/18 08:13
好的,謝謝
王雁鳴老師
2022 04/18 08:29
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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