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月度進(jìn)項100萬,銷項1萬,留抵99萬怎么做會計分錄 然后下個月我抵扣上月剩余的99萬進(jìn)項會計分錄要怎么寫呀

84785015| 提問時間:2022 04/18 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 : 借? 銷項稅1 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進(jìn)項稅100? ;? ? ? ? 借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅 99 貸? ? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?; 本月抵減:? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項稅大于進(jìn)項稅? 和留抵進(jìn)項稅? 做 :借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022 04/18 09:36
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