問題已解決

本月銷項(xiàng)3千,無進(jìn)項(xiàng),上期留抵1萬,怎么做會計(jì)分錄

84784951| 提問時(shí)間:2022 05/23 22:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),那你上期留底應(yīng)該是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,那你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 05/23 22:05
李霞老師
2022 05/23 22:17
哦,那這樣的話你可以貸方放應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就可以了。
李霞老師
2022 05/23 22:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
李霞老師
2022 05/23 22:20
祝您生活愉快開心快樂
李霞老師
2022 05/23 22:46
你好同學(xué),正常我一開始跟你說的憑證,咱是轉(zhuǎn)到貸方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的,但是你剛才說你的未交增值稅有余額,所以我才讓你沖的外交。
李霞老師
2022 05/24 08:34
祝您生活愉快開心快樂您好
李霞老師
2022 05/24 09:36
您11月份認(rèn)證抵扣了以后,它就是直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784951
2022 05/23 22:15
因?yàn)槭侵型鹃_始做的賬,所以上期留抵直接寫的期初
84784951
2022 05/23 22:15
未交增值稅的貸方
84784951
2022 05/23 22:15
寫留底的時(shí)候前面是負(fù)號
84784951
2022 05/23 22:17
留抵在未交增值稅貸方 -10000
84784951
2022 05/23 22:19
具體分錄怎么寫
84784951
2022 05/23 22:20
好的謝謝
84784951
2022 05/23 22:31
到了期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
84784951
2022 05/23 22:32
前期留底大于本期銷項(xiàng),不是應(yīng)該沒有未交的增值稅,直接抵扣了嗎?
84784951
2022 05/23 22:48
好的,謝謝
84784951
2022 05/24 09:29
十月份回來的進(jìn)項(xiàng)票,十月份并未入賬,11月份才認(rèn)證抵扣,11月份應(yīng)該怎么寫這比會計(jì)分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~