問題已解決

我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期實(shí)際應(yīng)退稅額。覺得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是等于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅減去其他應(yīng)收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于免抵退稅額與實(shí)際退稅額相加,這個(gè)為什么,免抵退申報(bào)表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應(yīng)退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下

84784982| 提問時(shí)間:2022 04/18 17:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)直接套公式不行,你要看一下你之前做賬時(shí)候,他這個(gè)金額是怎么生成的,要看它的附件來計(jì)算一下。
2022 04/18 18:13
84784982
2022 04/18 22:27
免抵退申報(bào)表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應(yīng)退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對(duì)應(yīng)收入,剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下
84784982
2022 04/18 22:27
這就是附件情況下
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 22:33
你后面3個(gè)科目余額是沒問題的,你前面等式還有一些其他科目,你的其他科目余額呢
84784982
2022 04/18 22:35
就是收入余額
84784982
2022 04/18 22:36
都是0.除了收入余額都是0
84784982
2022 04/18 22:38
能加qq嗎,這個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂圖片很難發(fā)送,所以附件上傳不了
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 22:42
不好意思,學(xué)堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式,有任何問題你在這里問一樣的
84784982
2022 04/18 22:47
免抵退申報(bào)表里,除了前面的出口離岸價(jià)的收入余額外就是那3個(gè)金額了,以及對(duì)應(yīng)3個(gè)欄次了,955194.84,423070.78,532124.06
84784982
2022 04/18 22:47
其余欄次余額都是0
84784982
2022 04/18 22:48
木木老師能答上來嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 22:57
就你這里沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),那么申報(bào)表里面就是這三個(gè)男子對(duì)應(yīng)的金額,填寫進(jìn)去就對(duì)了。
84784982
2022 04/18 23:00
我是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額在貸方不懂。問你的,不是為填寫附件欄次
84784982
2022 04/18 23:02
出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額一般是等于免抵退稅額減去應(yīng)退稅額,應(yīng)該在借方呀
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 23:02
沒有,因?yàn)槟氵@個(gè)出口抵減內(nèi)銷的話,是減少了你應(yīng)該交的增值稅,就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,同時(shí)你這個(gè)出口抵減內(nèi)銷都在帶。
84784982
2022 04/19 00:21
不懂,我不是內(nèi)行人,望老師能說清楚點(diǎn)
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 08:04
就你這里再代發(fā)是正常的,因?yàn)樗@里是減少了你應(yīng)該交的未交增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~