問題已解決

老師公司發(fā)票紅沖,申報的時候,在申報表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結在,進項發(fā)票收到后認證了,對方紅沖掉,這個進項稅額轉出又填在哪里?

84785007| 提問時間:2022 04/18 21:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,13%的在13%里面填寫的 你的正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計填寫在一塊 如果之前已經(jīng)認證了附表二,進項轉出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
2022 04/18 21:15
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