資料:注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審閱惠達(dá)公司財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)2021年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)收賬款”賬戶較以往各期發(fā)生額有較大幅度增加,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑有虛列收入、虛增利潤(rùn)的問(wèn)題。于是根據(jù)賬簿記錄調(diào)閱了有關(guān)憑證,發(fā)現(xiàn)12月21日第65號(hào)記賬憑證的會(huì)計(jì)記錄如下: 借:應(yīng)收賬款9360000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))1360000 12月25日第80號(hào)記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款9360000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))9360000(紅字) 【要求】說(shuō)明審計(jì)方法,指出存在問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),編制會(huì)計(jì)調(diào)整分錄。
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速問(wèn)速答存在的問(wèn)題就是有可能存在虛增收入的問(wèn)題。處理意見(jiàn)就是先去檢查,以及函證相關(guān)的客戶,檢查相關(guān)的一些原始憑證賬務(wù)處理。完了之后再確定是否存在重大錯(cuò)報(bào)。
2022 04/19 15:29
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- 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 139
- 1、無(wú)票收入,借:應(yīng)收賬款-A公/1130,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130,/2、給客戶開(kāi)發(fā)票了,借:應(yīng)收賬款-A公/1130,(紅字)貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130(紅字)3、應(yīng)收賬款-A公/1130,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130 這樣做分錄,對(duì)嗎 138
- 老師你好,請(qǐng)問(wèn)我去年12月借應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),我把這里的銷(xiāo)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊 296
- 老師。有些客戶是不需要票的 那記賬的時(shí)候 借應(yīng)收賬款。貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還需要記 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎 28
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查看更多- 老師 初級(jí)會(huì)計(jì) 知識(shí) 我想問(wèn)一下 流動(dòng)資產(chǎn)哪里 什么情況下按資產(chǎn)分 什么情況下按損益 借貸哪一塊沒(méi)搞清楚 19小時(shí)前
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