問題已解決

工資是上月計提下月發(fā)放吧,計提借管理費用-人員職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時,應(yīng)付應(yīng)付職工弄薪酬貸庫存現(xiàn)金,這邊庫存現(xiàn)金沒有錢怎么辦,這邊怎么處理

84785009| 提問時間:2022 04/19 19:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 那讓老板給單位庫存現(xiàn)金入賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
2022 04/19 19:49
84785009
2022 04/19 19:56
其他應(yīng)付款_法人也可以吧
bamboo老師
2022 04/19 19:56
其他應(yīng)付款_法人也可以
84785009
2022 04/19 19:57
是不是早晚要還回去給法人
bamboo老師
2022 04/19 19:57
是的?早晚要還回去給法人
84785009
2022 04/19 19:59
法人以什么名義轉(zhuǎn)對公轉(zhuǎn)對公的錢合理
bamboo老師
2022 04/19 20:00
以借款或者投資款
84785009
2022 04/19 20:03
嗯明白了
bamboo老師
2022 04/19 20:04
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785009
2022 04/19 20:43
小規(guī)模應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,自己設(shè)二級吧,可以吧
84785009
2022 04/19 20:44
因為小規(guī)模沒有進(jìn)銷之分
bamboo老師
2022 04/19 20:45
小規(guī)模應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,自己設(shè)二級 可以的
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