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如果是免稅收入的話,不管是開票還是不開票,申報(bào)時(shí)是兩個(gè)加起來填入申報(bào)表的第12欄那里嗎

84785018| 提問時(shí)間:2022 04/20 15:22
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),對(duì)同學(xué)是這個(gè)意思,他們要加在一起。
2022 04/20 15:25
84785018
2022 04/20 15:32
我說醫(yī)療行業(yè),一開始做賬是,比如收入1000時(shí),借現(xiàn)金1000貸主營收入990,應(yīng)交增值稅10,后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)醫(yī)療收入是可以免收增值稅的,那么我應(yīng)該把這稅轉(zhuǎn)去主營收入還是哪個(gè)科目?申報(bào)時(shí)是用那個(gè)數(shù)申報(bào)?990還是1000去申報(bào)?
李霞老師
2022 04/20 15:33
申報(bào)的時(shí)候用990,然后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里。
84785018
2022 04/20 15:35
為什么是990?這個(gè)分錄一開始就應(yīng)該做借現(xiàn)金1000,貸主營收入1000,只是我一開始不知道,把它給價(jià)稅分離了呢
李霞老師
2022 04/20 15:38
你好,你發(fā)票上是多少呢?你現(xiàn)在肯定開發(fā)票,你是開的再睡點(diǎn)兒的,但是你是后來才知道你這個(gè)你這個(gè)行業(yè)是免費(fèi)的,是不是,所以說我跟你說,你這個(gè)月先這樣做,等到后期你發(fā)票也開免稅的,然后你就可以按1000來申報(bào)了。
84785018
2022 04/20 15:51
我的發(fā)票總額是1000的呀
李霞老師
2022 04/20 15:55
我的意思你發(fā)票帶沒帶稅點(diǎn)兒,你的不含稅金額是不是1000稅額是零嗎
84785018
2022 04/20 15:56
開票金額總數(shù)是1000,然后分錄是借現(xiàn)金貸主營990,應(yīng)交稅10,我這個(gè)收入是1000含稅收入
李霞老師
2022 04/20 16:00
那就是說你的不含稅的不含稅的金額也是1000是吧,那你報(bào)稅的時(shí)候就按1000報(bào),然后你那個(gè)憑證寫的不對(duì),你得調(diào)整一下。
84785018
2022 04/20 16:26
1000是含稅,屬于免稅的話那不是含稅不含稅都是1000了?憑證哪里錯(cuò)了?
李霞老師
2022 04/20 16:28
你好同學(xué),我再跟您說一遍,您開發(fā)票的時(shí)候,到底是開的免稅的發(fā)票還是說帶稅點(diǎn)的。
84785018
2022 04/20 16:29
帶稅點(diǎn)的呀,不是說了嗎?但現(xiàn)在屬于免稅的話,不就是按1000申報(bào)的嗎
李霞老師
2022 04/20 16:34
啊,你好同學(xué),我的意思啊,我知道你是免稅的,那你按照一天申報(bào)吧。
李霞老師
2022 04/20 16:34
我的意思你就按照1000去申報(bào)吧。
84785018
2022 04/20 16:35
你說憑證錯(cuò)了,錯(cuò)在哪里呢
李霞老師
2022 04/20 16:39
嗯,我的意思吧,如果你發(fā)票上你的不含稅的金額是990,稅額是十的話,正常應(yīng)該是 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入990, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí),然后再 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入
84785018
2022 04/20 16:43
按正常來說免稅的話分錄應(yīng)該是借銀存1000,貸主營收入1000,我不知道才把它價(jià)稅分離了,那不是應(yīng)轉(zhuǎn)回主營業(yè)務(wù)收入嗎?怎么是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
李霞老師
2022 04/20 16:45
哎呀同學(xué),我說的憑證是根據(jù)你你發(fā)票來做的知道吧,如果說你非要去,嗯發(fā)票開的是有稅點(diǎn)的,但是,然后業(yè)務(wù)你要按照免稅的來做的話,你是要借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸主營業(yè)務(wù)收入。
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