問題已解決

老師,我們?nèi)ツ陼汗懒斯芾碣M用,分錄為: 借:管理費用-辦公費 1萬 貸:暫估費用 ,今年發(fā)現(xiàn)無法取得發(fā)票,這樣做可以嗎: 沖減暫估 借:管理費用 -1萬 貸 :暫估成本:-1萬 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸;銀卡存款 1萬

84785021| 提問時間:2022 04/22 15:08
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
不可以。根本就沒有涉及到銀行存款
2022 04/22 15:10
文文老師
2022 04/22 15:15
匯算時做調(diào)增處理 現(xiàn)在支付 借:暫估費用 貸:銀行存款
84785021
2022 04/22 15:12
老師 ,我們現(xiàn)在要把錢給人家 ,那怎么處理呢 未分配利潤在借方也不對吧
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