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你好!老師,這個憑證其他應付款的明細科目掛錯,應該是其他應付款費用款,咋調(diào)呢

84785014| 提問時間:2022 04/25 14:31
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夏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好。借其他應付款一往來。一75借其他應付款一費用75
2022 04/25 14:34
84785014
2022 04/25 14:40
借:其他應付款? 往來-75,借其他應付款 費用是正數(shù)還是負數(shù)呢
夏老師
2022 04/25 14:43
費用是正數(shù)。都做到借方。
84785014
2022 04/25 14:43
可以做成:借:其他應付款 個人往來-75,貸:其他應付款 費用紅字
84785014
2022 04/25 14:47
上年度的憑證有啥影響嗎
夏老師
2022 04/25 15:19
對你上年度的沒有影響。
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