問題已解決

審計人員在審查甲企業(yè) 2010 年度“應(yīng)付賬款”記賬憑證時,發(fā)現(xiàn)所附原始憑證為銀行進賬單回單和發(fā)貨票,而會計分錄為“借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款”,審計人員懷疑該企業(yè)可能利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進一步審查。經(jīng)進一步審查應(yīng)付賬款明細賬和原始憑證,發(fā)現(xiàn)原始憑證為銀行進賬單的回單和向A公司開出的發(fā)貨票,但沒有購貨發(fā)票和驗收單據(jù),銷售發(fā)貨票上注明銷售貨款為153846元,增值稅為26154元,合計180000元,隱瞞收入屬實。假定該企業(yè)銷售利潤按100000元計算,所得稅稅率為25%。 根據(jù)上述資料,審計人員認(rèn)為,甲企業(yè)存在的問題是,注冊會計師應(yīng)該怎么做,會計分錄調(diào)整是?

84784973| 提問時間:2022 04/28 11:34
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)你好,存在的問題主要是虛構(gòu)采購業(yè)務(wù),隱匿收入。注冊會計師應(yīng)和公司的治理層溝通,并做出調(diào)整建議。調(diào)整分錄未 借:應(yīng)付賬款 180000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 153846 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)26154
2022 04/28 12:42
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