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郭老師,我看我們外賬會計每次做預付款沖回的時候,是借:原材料,預付款-待抵扣,貸預付款,這樣是什么意思呢。?
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速問速答哦,你們單位收到了發(fā)票,還用預付賬款待抵扣這個嗎?
2022 04/28 16:56
84785030
2022 04/28 16:58
對呀每次都是實際收到發(fā)票才做沖回的呀。這樣做是什么意思呢
郭老師
2022 04/28 16:58
對方給你開的是專票,你們是一般納稅人嗎?
郭老師
2022 04/28 16:59
應該是借原材料,應交稅費,待認證,待預付賬款,這個是沒有發(fā)票,沒有認證你入庫的。
84785030
2022 04/28 16:59
你看看這樣的就是已經(jīng)收到發(fā)票了
郭老師
2022 04/28 17:00
他這個預付賬款做錯了,應該是應交稅費待認證。
84785030
2022 04/28 17:00
對的我們一般納稅人,有發(fā)票的實際收到發(fā)票我做預付沖回的呀,
郭老師
2022 04/28 17:01
對的是的,他這個應該是做到應交稅費待認證,你看一下發(fā)票是不是沒有勾選認證。
84785030
2022 04/28 17:02
那我正確的應該怎么做呢,我已經(jīng)收到發(fā)票我應該怎么做呢?
84785030
2022 04/28 17:03
但是我如果做內(nèi)賬不涉及抵扣認證的話應該怎么做呢
郭老師
2022 04/28 17:30
借原材料預付賬款,如果加稅,合計做賬。
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