問題已解決

老師好,我有一筆租金支出,下面的分錄正確不? 借 其他應付款-租金 貸 銀行存款

84785041| 提問時間:2022 04/30 21:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前有欠款的 現(xiàn)在支付的對的
2022 04/30 21:22
84785041
2022 04/30 21:25
問題是,其他應付款 這個科目以前沒有賬務,也就是科目余額是0,這樣做賬的話,余額變成負數(shù)了
郭老師
2022 04/30 21:28
安月分攤 借管理費用貸其他應付款 這個是幾月份租金
84785041
2022 04/30 21:34
就一個月的,是需要先計提一下么
84785041
2022 04/30 21:36
還是說需要分兩步? 第一步 借 管理費用 貸其他應付款 第二部 借 其他應付款 貸銀行存款 需要這樣處理么?
郭老師
2022 04/30 21:39
那你直接借管理費用貸銀行存款就可以了。
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