問(wèn)題已解決

您好,,我付了一筆租金(發(fā)票未收) 賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-租金。對(duì)嗎? 后期發(fā)票收到這么處理?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/06 20:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,沒(méi)有收到發(fā)票的話,應(yīng)該是記錄預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
2023 07/06 20:06
84785034
2023 07/06 20:24
收到發(fā)票后這么做賬務(wù)處理?
耿老師
2023 07/06 20:25
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回,再按發(fā)票做藍(lán)字就可以
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