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每年年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這借貸方的金額是從哪里可以取數(shù)?是當年銷賬減去進賬的差額么?
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是當年銷賬減去進賬的差額
2022 05/02 16:03
84784963
2022 05/02 16:05
因為我是改賬的,之前財務(wù)交稅是
借應(yīng)交稅費—已交稅金
貸銀行存款。
我以為金額要跟這個已交稅金的金額對應(yīng)。
84784963
2022 05/02 16:06
如果是銷賬減去進賬的差額那么應(yīng)交稅金—已交稅金就有貸方余額。是代表什么呢?有錯么?
bamboo老師
2022 05/02 16:07
請問單位已交稅金是當月繳納當月的嗎
84784963
2022 05/02 16:07
次月繳納上月的
bamboo老師
2022 05/02 16:08
那這個已交稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
正常的是月末寫分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84784963
2022 05/02 16:14
我現(xiàn)在是更改上一年的賬,她支付的時候有出借應(yīng)交稅費—已交稅金
貸銀行存款。每個月月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷賬和進賬,我現(xiàn)在想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),這個取數(shù)的話我應(yīng)該怎么取?
bamboo老師
2022 05/02 16:15
想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
那就現(xiàn)在把應(yīng)交稅費-應(yīng)結(jié)增值稅下三級科目結(jié)平就好了 差額就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅啊?
不需要您另外取數(shù)啊 一年的累計
84784963
2022 05/02 16:25
老師,我不太明白,意思是說下設(shè)的三級科目包括已交稅金這個的金額都結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?
bamboo老師
2022 05/02 16:26
是的 她這個科目本來就不合適?
已交稅金是當月繳納當月的
84784963
2022 05/02 16:56
然后支付的時候就做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款就好了是么?如果都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末這個科目就有余額咯?分別代表什么?
bamboo老師
2022 05/02 16:56
都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末這個科目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
余額是留抵或者需要繳納的增值稅
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