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老師,掛到業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)來的專票,做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這怎么調(diào)整呢?

84784988| 提問時(shí)間:2022 05/03 20:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可抵扣進(jìn)項(xiàng),你可以放在管理費(fèi)用-住宿費(fèi)或者其他進(jìn)行抵扣
2022 05/03 20:16
84784988
2022 05/03 20:24
老師,21年的已經(jīng)放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,而且也進(jìn)項(xiàng)扣除了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢
易 老師
2022 05/03 20:26
這就只能轉(zhuǎn)出了,做調(diào)賬處理做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784988
2022 05/03 20:27
老師,分錄怎么寫呢
易 老師
2022 05/03 20:35
你的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?具體的數(shù)據(jù)多少?
84784988
2022 05/03 20:36
老師,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,金額不多應(yīng)該也就3000左右
易 老師
2022 05/03 20:39
可以簡化處理借:管理費(fèi)用招待費(fèi)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784988
2022 05/03 20:42
老師,您的意思是如果計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi),正常入賬時(shí)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)入賬嗎? 為什么您現(xiàn)在又做個(gè)借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84784988
2022 05/03 20:43
老師正常入賬時(shí)是不是也該是不含稅價(jià)格,然后那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做認(rèn)證不抵扣處理
易 老師
2022 05/03 20:45
是的,您的理解是對的
84784988
2022 05/03 20:47
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要22年4月申報(bào)期做增值稅報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎?跟匯算清繳無關(guān)對嗎
易 老師
2022 05/03 21:04
這個(gè)可以調(diào)整20 21年的費(fèi)用調(diào)減所得稅,就要通過以前年沒損益調(diào)整進(jìn)行 ,調(diào)到今年簡化處理的話,就需要多交幾百塊錢稅
84784988
2022 05/03 21:12
所以簡化處理是,借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后下個(gè)月增值稅報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就可以了對嗎?
易 老師
2022 05/03 21:14
是的,您的說法是對的
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