問(wèn)題已解決

我們公司幫別人代理出口了一批貨物,這批貨物的金額50萬(wàn),這樣我們公司的賬務(wù)要怎么處理?是否需要做銷售處理?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/05 09:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢 你們名義出口的嗎
2022 05/05 11:53
84784972
2022 05/05 11:54
他們名義出口,他們申請(qǐng)出口退稅,所以讓我們的供貨商直接給他們開票,他們只是代理出口,實(shí)際對(duì)外簽合同的是我們公司
樸老師
2022 05/05 12:01
那合同也得用他們名義簽的
84784972
2022 05/05 12:03
實(shí)際是我們跟供應(yīng)商買的貨出口,但因?yàn)槲覀儧]辦法出口這批貨才找的代理,那我們需要跟供貨商簽購(gòu)買合同嗎?
樸老師
2022 05/05 12:15
不用 他們雙方簽 你和代理方簽
84784972
2022 05/05 12:16
那這批貨應(yīng)該由我們?nèi)胭~做銷售處理還是代理方?
樸老師
2022 05/05 12:30
代理方先做 然后代理方賣給你們
84784972
2022 05/05 12:44
那這樣我們不也要開票給他們??這樣的話就不是代理了啊
84784972
2022 05/05 12:44
這樣就是買賣了啊。。。。。
樸老師
2022 05/05 12:58
同學(xué)你好 他們名義進(jìn)口的就是他們開發(fā)票給你們
84784972
2022 05/05 13:00
他們的名義出口,賣給我們公司之后,就算是他們開票給我們,我們公司就有存貨,這存貨不還在嗎。。。。
樸老師
2022 05/05 13:08
你們賣出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本不就可以了嗎
84784972
2022 05/05 13:10
賣給誰(shuí)?如果是賣給國(guó)外客戶,那代理公司那邊從我的供貨商買了那個(gè)產(chǎn)品不也要做一筆銷售,這樣不是重復(fù)了嗎?
樸老師
2022 05/05 13:16
你們幫人家代理不是嗎 怎么又成了人家代理出口
84784972
2022 05/05 13:19
不好意思,一開始說(shuō)錯(cuò)了,后面有更正過(guò)來(lái)了,他們代理出口,我們對(duì)外簽訂購(gòu)銷合同的,
樸老師
2022 05/05 13:31
他們代理出口的給你們開代理服務(wù)的發(fā)票 你們開發(fā)票給外國(guó)客戶就可以 你們做退稅申報(bào) 他們只是代理方
84784972
2022 05/05 13:36
我們開形式發(fā)票給外國(guó)客戶嗎?這樣發(fā)票的名稱和報(bào)關(guān)單上的名稱不一致會(huì)不會(huì)影響申請(qǐng)出口退稅,還有就是那我們公司做賬一整套分錄應(yīng)該如果寫?
樸老師
2022 05/05 13:52
對(duì) 這個(gè)不影響 因?yàn)樗麄兪谴矸?一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。 (一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
84784972
2022 05/05 15:12
那請(qǐng)問(wèn)下,我們的供應(yīng)商開票給我們的代理商去申請(qǐng)出口退稅,這樣的話代理商需要付貨款給我們的供應(yīng)商,要怎么操作變成我這邊付給我的供應(yīng)商
樸老師
2022 05/05 15:27
你們直接做代理報(bào)關(guān)就可以 你們還是實(shí)際出口方
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