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請(qǐng)問有張發(fā)票是去年開的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤需要重開,但之前的稅率是1%,現(xiàn)在的稅率是0,那重開需要按照之前的1%稅率開嗎?

84785033| 提問時(shí)間:2022 05/06 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 紅沖重新開都是1%
2022 05/06 12:24
84785033
2022 05/06 12:35
就是金額開錯(cuò),現(xiàn)在重新開,那前后金額不一樣,賬務(wù)處理方面是如何做?
郭老師
2022 05/06 12:38
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
84785033
2022 05/06 12:46
那請(qǐng)問之前開的發(fā)票金額都可以享受3個(gè)月45萬內(nèi),都免增值稅的,如果現(xiàn)在重開稅率按照回之前的話,是不是意味現(xiàn)在開多少稅率就要交多少稅,沒有了之前的優(yōu)惠?
郭老師
2022 05/06 12:51
如果是普通發(fā)票的,不需要繳納增值稅的。
84785033
2022 05/06 12:52
是普通發(fā)票
郭老師
2022 05/06 12:58
那就不需要繳納稅款的。
84785033
2022 05/06 13:12
將去年開錯(cuò)金額的發(fā)票沖紅,現(xiàn)在重開正確的金額,由于兩者金額不一樣,那抵扣后有個(gè)差額,那這個(gè)差額是如何處理?
郭老師
2022 05/06 13:13
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入就可以的,是多開嗎今年?
84785033
2022 05/06 13:16
去年的金額是開了18086,現(xiàn)在要改回10157
郭老師
2022 05/06 13:18
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
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