問題已解決

月底進(jìn)項稅5千,銷項稅3千,之前沒有留底稅,月末需不需要做分錄?

84785018| 提問時間:2022 05/06 13:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3000 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項5000
2022 05/06 13:01
84785018
2022 05/06 14:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅2000是留底稅嗎?下個月怎么把這個科目借方金額借平呢
郭老師
2022 05/06 14:13
對的,是的,你下一個月的進(jìn)項銷項分別是多少
84785018
2022 05/06 14:46
假如下月進(jìn)項3000,加上留底的200.銷項6000,怎么做會計分錄呀?
郭老師
2022 05/06 14:54
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,6000 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項3000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~