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月底進(jìn)項稅5千,銷項稅3千,之前沒有留底稅,月末需不需要做分錄?
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速問速答借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3000
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項5000
2022 05/06 13:01
84785018
2022 05/06 14:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅2000是留底稅嗎?下個月怎么把這個科目借方金額借平呢
郭老師
2022 05/06 14:13
對的,是的,你下一個月的進(jìn)項銷項分別是多少
84785018
2022 05/06 14:46
假如下月進(jìn)項3000,加上留底的200.銷項6000,怎么做會計分錄呀?
郭老師
2022 05/06 14:54
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,6000
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項3000
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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