問(wèn)題已解決

我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請(qǐng)出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾?qǐng),想要了解下增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1. 出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2. 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/09 09:58
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