問(wèn)題已解決

老師,今年我們屬于小型微利,去年不屬于,但是上個(gè)月我申報(bào)印花稅時(shí)選了享受減半征收了,現(xiàn)在怎么辦呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 16:12
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今年享受標(biāo)準(zhǔn)以今年做的上年所得稅匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn),如不符合小微條件則不能享受 你的情況,這個(gè)月補(bǔ)交上
2022 05/10 16:15
84785000
2022 05/10 16:19
需要修改申報(bào)表然后再補(bǔ)交嗎
84785000
2022 05/10 16:25
老師,上月我的印花稅是按月銷(xiāo)售收入額來(lái)報(bào)的,上個(gè)月誤點(diǎn)享受和減半征收,那我現(xiàn)在可以把申報(bào)表不享受的計(jì)稅額改成減半征收后的金額(也就是少報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同金額),然后本月多報(bào)可以嗎
84785000
2022 05/10 16:29
想著這樣子操作避免影響信用評(píng)級(jí)
圖圖*老師
2022 05/10 16:32
跨月更正只能去大廳操作,我剛得意思是你報(bào)這個(gè)月的稅的時(shí)候把少交的補(bǔ)上
圖圖*老師
2022 05/10 16:32
不過(guò),你最好去更正申報(bào),不然稅務(wù)局會(huì)監(jiān)測(cè)到你適用了減半征收,還要解釋
84785000
2022 05/10 16:45
是有想更正的,想更正成少報(bào)的購(gòu)銷(xiāo)合同額,這個(gè)月所屬期多報(bào),稅局在印花稅這塊兒一般按年來(lái)考量嗎?
圖圖*老師
2022 05/10 16:48
小稅種一般不關(guān)注,涉及稅收優(yōu)惠會(huì)關(guān)注,因?yàn)橐悇?wù)局核實(shí)政策落實(shí)情況的,你去更正申報(bào)吧
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