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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年做的暫估材料款,今天發(fā)票到了,怎么做憑證呢?我把之前暫估的紅沖了,又做的來到的發(fā)票的分錄,這樣對(duì)嗎
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速問速答是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/10 17:19
84785022
2022 05/10 17:19
老師,是不是要用以前年度損益調(diào)整呢
辜老師
2022 05/10 17:20
不需要用以前年度損益調(diào)整的
84785022
2022 05/10 17:20
我這個(gè)暫估是2021年10月暫估的
84785022
2022 05/10 17:20
今天才來發(fā)票,馬上匯算清繳了
辜老師
2022 05/10 17:21
但是你先沖減了暫估啊,然后在確認(rèn)成本,這個(gè)暫估金額和發(fā)票金額差異不大,不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
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