問(wèn)題已解決

老師,去年做的暫估材料款,今天發(fā)票到了,怎么做憑證呢?我把之前暫估的紅沖了,又做的來(lái)到的發(fā)票的分錄,這樣對(duì)嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 17:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/10 17:19
84785022
2022 05/10 17:19
老師,是不是要用以前年度損益調(diào)整呢
辜老師
2022 05/10 17:20
不需要用以前年度損益調(diào)整的
84785022
2022 05/10 17:20
我這個(gè)暫估是2021年10月暫估的
84785022
2022 05/10 17:20
今天才來(lái)發(fā)票,馬上匯算清繳了
辜老師
2022 05/10 17:21
但是你先沖減了暫估啊,然后在確認(rèn)成本,這個(gè)暫估金額和發(fā)票金額差異不大,不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
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