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我銷項14000進項8000留抵稅6600,我本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)稅金?
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速問速答你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 05/10 21:25
84785000
2022 05/10 21:28
我都不用繳稅,還轉(zhuǎn)出未交增值稅呀?
鄒老師
2022 05/10 21:31
你好,因為之前留抵6600計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方
那現(xiàn)在銷項14000,進項8000,就需要做上面的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額就只有600了啊?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14000,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8000,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000
這樣結(jié)轉(zhuǎn),并不代表一定需要納稅啊
84785000
2022 05/10 21:49
沒看懂,可以寫一下分錄嗎
鄒老師
2022 05/10 21:50
你好,具體是哪個地方?jīng)]有看懂呢,我好給出針對性的解釋。
分錄我已經(jīng)寫了啊?
84785000
2022 05/10 22:13
留抵稅直接就沒做分錄
84785000
2022 05/10 22:14
留抵稅之前就沒做分錄
84785000
2022 05/10 22:16
我差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
84785000
2022 05/10 22:22
之前留抵稅沒轉(zhuǎn)!我不知用那個科目,掛其他科目,科目余額表會不會不平衡
84785000
2022 05/10 22:37
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000 這樣結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2022 05/10 22:37
我本期直接這樣入賬嗎?
鄒老師
2022 05/11 07:37
你好
上個月留抵的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6600
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
這個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14000,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8000,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000
兩筆分錄之后,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有600的借方余額,代表期末留抵稅額
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