問(wèn)題已解決

以前年度都為虧損,本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/11 15:40
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 進(jìn)入填報(bào)表單,勾選納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。 進(jìn)入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,在表格最后一欄填寫(xiě)退稅相應(yīng)的所得稅額。 這里不是直接填寫(xiě)退稅的金額,需要反算成所得稅納稅額。 填寫(xiě)好后返回到匯算清繳主表,本年應(yīng)補(bǔ)退稅的稅額就會(huì)變成0,這樣就不需要退稅了。
2022 05/11 15:41
84785028
2022 05/11 15:43
老師,以前年度連續(xù)4年有虧損
王超老師
2022 05/11 15:45
是的,那么這樣操作就不會(huì)退稅了
84785028
2022 05/11 15:47
已填,但是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損
84785028
2022 05/11 15:47
這怎么調(diào)
王超老師
2022 05/11 15:49
那么就不會(huì)有退稅了阿
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