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老師好,我們是小規(guī)模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發(fā)票沒有計提的稅金,那我現(xiàn)在補提的話要怎么寫分錄???

84784970| 提問時間:2022 05/11 15:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你么你這個是好久發(fā)生的業(yè)務 ; 22年4月之前的業(yè)務嗎 ;你們實際會繳納稅費嗎
2022 05/11 15:44
84784970
2022 05/11 15:49
就是前兩個月的,沒有提過。會繳納稅費。
meizi老師
2022 05/11 15:53
?你好 ;? ? ? 那你 之前收入是含稅金額 做的是嗎? 我好判斷你怎么調(diào)整下? ?
84784970
2022 05/11 15:54
老師是這樣的,剛做會計,結(jié)果寫錯了。我現(xiàn)在就很迷糊不知道怎么改
meizi老師
2022 05/11 16:00
?你好 ;? ? 沒有跨年; 直接調(diào)整 ; 比如 借? ? 主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅;? 然后繳納 :借? ?應交稅費-應交增值稅;貸銀行存款。 就可以了??
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