問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/16 16:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 先 做更正申報(bào)處理?
2022 05/16 16:42
84785010
2022 05/16 16:44
在哪做更正申報(bào)
玲老師
2022 05/16 16:51
在申報(bào)查詢里找到申報(bào)表點(diǎn)更正申報(bào)。
84785010
2022 05/16 16:57
是不是只能更正當(dāng)月的?沒(méi)有上月的選擇
玲老師
2022 05/16 16:59
可以按申報(bào)月份進(jìn)行更正,要是不能更正,也可以去大廳
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