問題已解決

老師,4月有一筆業(yè)務(wù)款已經(jīng)付出去了,發(fā)票專用發(fā)票錯了,5月份重開,那4月份做這筆分錄的時候,是應(yīng)該全部借費用,等做5月份帳的時候拿發(fā)票復(fù)印件借進(jìn)項稅,沖減費用,還是可以在4月的分錄上先借進(jìn)項稅,5月再抵扣?

84785005| 提問時間:2022 05/17 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,四月份全部做費用,五月份發(fā)票到了之后四月份費用紅沖,然后再做五月份發(fā)票的。
2022 05/17 09:54
84785005
2022 05/17 09:56
全部紅沖還是進(jìn)項稅的那一部分紅沖呢?
郭老師
2022 05/17 09:57
都可以的,全部紅沖或者是只紅沖進(jìn)項的那一部分都行
84785005
2022 05/17 09:59
那4月錯的那一張是1個點的增值稅,我還沒有在系統(tǒng)上抵扣認(rèn)證,但是我在上面是看得到這一張發(fā)票的,那這一張發(fā)票怎么處理呢?
郭老師
2022 05/17 10:01
好,這個發(fā)票直接退回去就可以的。
84785005
2022 05/17 10:29
老師,公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳算往來款嗎?
郭老師
2022 05/17 10:32
對的是的,屬于往來款的。
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