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老師,問一下,材料成本差異,是不是要月末要結(jié)轉(zhuǎn)?

84785031| 提問時間:2022 05/19 20:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果領(lǐng)用了,是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
2022 05/19 20:07
84785031
2022 05/19 20:10
是這樣的,我做了4月份(月末)入庫成本調(diào)整 ,借:原材料 貸:材料成本差異 ,請問這分錄,是不是要調(diào)整?
鄒老師
2022 05/19 20:11
你好,這個材料有被領(lǐng)用嗎?
84785031
2022 05/19 20:18
我們的金蝶,存貨賬面不平,經(jīng)核查,1、發(fā)現(xiàn)入庫成本調(diào)整的差異,我就做了第一筆科目:借:原材料 貸:材料成本差異。 2、又有做了一筆出庫成本調(diào)整的差異, 科目:借:材料成本差異 貸:原材料 3、存貨的賬就平了 4、所以我問,我要不要把材料成本差異?,月末做結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?:、?
鄒老師
2022 05/19 20:22
你好 如果是計(jì)劃成本法核算,你第二筆調(diào)整分錄是多余的 如果被領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?
84785031
2022 05/19 20:37
我們這里是:實(shí)際成本法,
鄒老師
2022 05/19 20:38
你好,既然是實(shí)際成本法,根本不會涉及??材料成本差異的?
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