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您好,2021是籌建期,沒有營業(yè),只有期間費用,小微企業(yè),請問匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行怎么填?

84784975| 提問時間:2022 05/23 11:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,2021是籌建期,沒有營業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行不需要填寫啊?
2022 05/23 11:28
84784975
2022 05/23 12:04
老師,我企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的當年境內(nèi)所得額怎么填?
鄒老師
2022 05/23 12:06
你好,所得稅彌補虧損明細表的當年境內(nèi)所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
84784975
2022 05/23 12:10
籌建期利潤總額是負數(shù)+調(diào)增,就是0,為什么提示還提示這個呢?
鄒老師
2022 05/23 12:49
你好,你需要去檢查二者數(shù)據(jù)是否一致。
84784975
2022 05/23 13:06
2021年是籌建期,請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)要填哪些數(shù)據(jù)?
鄒老師
2022 05/23 13:07
你好,應納稅所得額經(jīng)過調(diào)增之后是0嗎??
84784975
2022 05/23 16:08
是的老師
鄒老師
2022 05/23 16:09
你好,既然應納稅所得額經(jīng)過調(diào)增之后是0,那就不應當有這個提示才是啊?
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