問(wèn)題已解決

老師,您好,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額需要結(jié)算平嘛?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢??公司沒(méi)有欠稅也沒(méi)有多繳稅

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,次月繳納了之后,就結(jié)平了啊 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2022 05/24 19:21
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