問題已解決

老師,我現(xiàn)在核對(duì)往來賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前年度的有錯(cuò)誤,現(xiàn)在調(diào)帳怎么調(diào),比如應(yīng)付賬款記成了其他應(yīng)付賬款

84785045| 提問時(shí)間:2022 05/25 13:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2022 05/25 13:42
84785045
2022 05/25 13:42
不用以前年度損益這個(gè)科目把,
玲老師
2022 05/25 13:43
不用的因?yàn)椴挥绊憮p益。
84785045
2022 05/25 13:44
嗯,謝謝老師了
玲老師
2022 05/25 13:50
客氣??蜌?,祝您工作愉快。
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