問題已解決

老師,您好!我去年暫估成本的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 -暫估費(fèi)用 ,我今年把沒有開發(fā)票的金額調(diào)增,我要做怎么樣的分錄來沖銷。" 計(jì)提成本是真實(shí)金額? 不是,是我暫估的, 我們是服務(wù)行業(yè) 不是制造業(yè) 我們?nèi)ツ暧匈J款,相關(guān)部份叫我們要做到500萬以為,所以當(dāng)時(shí)加了一些收入,所以成本就沒有這么多,我就暫估了一些。 我暫估的成本,還是十分之一沒有發(fā)票,現(xiàn)在要匯算清繳,我調(diào)增補(bǔ)稅。 老師,我的分錄要怎么做呀。

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/26 16:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 05/26 16:06
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